AUDITOR INTERNO

Grupo Maqnelson

📍 Uberlândia/MGpresencial· CLT

Descrição da vaga

O Grupo Maqnelson é movido pelo propósito de impulsionar o agronegócio com tecnologia, eficiência e visão de futuro. Construímos uma trajetória sólida, marcada por crescimento consistente, inovação e compromisso real com o desenvolvimento do campo brasileiro.Somos um ecossistema de soluções que conecta pessoas, máquinas, negócios e oportunidades. Atuamos com comercialização e suporte de máquinas agrícolas de alta performance, locação de máquinas e equipamentos (Rental), empreendimentos imobiliários no modelo built to suit , além de corretora de seguros especializada no agronegócio.Contamos com mais de 600 colaboradores que compartilham o mesmo compromisso: entregar excelência em cada relacionamento, com proximidade, agilidade e foco em resultado.Ao lado de parceiros globais como a John Deere, oferecemos soluções modernas, eficiência operacional e suporte completo do primeiro contato ao pós-venda, fortalecendo produtores e empresas que movem o Brasil.Se você quer fazer parte de uma empresa que valoriza pessoas, acredita na inovação e cresce junto com o agro, o seu lugar é aqui.Venha construir o futuro do agronegócio com a gente.#vempramaqnelson 🚜Responsabilidades e atribuiçõesObjetivo do cargoPlanejar, coordenar e executar o ciclo de Auditoria Interna nas áreas administrativas e operacionais da empresa, avaliando a adequação e a efetividade dos processos, controles internos e práticas de gestão, bem como a conformidade com políticas e normas internas, legislação vigente e demais requisitos aplicáveis.Atuar de forma independente, analítica e consultiva na identificação de riscos, inconsistências e oportunidades de melhoria, contribuindo para o fortalecimento dos controles, a mitigação de riscos, a eficiência operacional, a confiabilidade das informações e o cumprimento dos objetivos estratégicos da organizaçãoPrincipais responsabilidadesElaborar o Plano Anual de Auditoria, considerando a matriz e o mapa de riscos da empresa, as prioridades estratégicas, o histórico de auditorias e os principais pontos de exposição do negócio, submetendo-o à apreciação e aprovação da Diretoria;Planejar e executar auditorias internas nas áreas administrativas e operacionais, definindo escopo, objetivos, procedimentos, cronograma e critérios de avaliação para cada trabalho;Avaliar a efetividade dos controles internos, identificando fragilidades, desvios, riscos e oportunidades de aprimoramento nos processos e operações da empresa;Verificar a aderência dos processos às políticas, normas, procedimentos e diretrizes internas, bem como à legislação, instruções normativas e demais dispositivos legais aplicáveis;Realizar auditorias sobre o patrimônio, operações, movimentações e registros contábeis da empresa, avaliando a integridade, consistência e confiabilidade das informações;Mapear e analisar processos, elaborando macrofluxos, identificando pontos críticos, riscos e controles existentes, propondo melhorias que contribuam para maior segurança e eficiência operacional;Participar do desenvolvimento, validação e implantação de processos, procedimentos e controles internos, contribuindo para a estruturação de mecanismos preventivos e para o fortalecimento da governança;Manter acompanhamento sistemático dos processos, procedimentos e controles internos, promovendo revisões e atualizações sempre que identificadas mudanças, fragilidades ou novas exposições a riscos;Identificar, analisar e classificar riscos relacionados às operações, considerando o Mapa de Riscos Empresarial, os resultados dos trabalhos de auditoria e demais informações relevantes para a organização;Apurar e analisar inconsistências identificadas durante os trabalhos de auditoria, buscando compreender suas causas, impactos e recorrências e direcionando as áreas responsáveis para a definição das medidas corretivas;Elaborar relatórios de auditoria com apresentação clara dos achados, evidências, riscos, impactos, conclusões e recomendações, garantindo consistência técnica e objetividade nas informações apresentadas;Apresentar os resultados dos trabalhos às Gerências e à Diretoria, destacando os principais pontos de atenção, riscos identificados, recomendações e oportunidades de melhoria;Apresentar periodicamente os resultados ao Comitê de Auditoria, reportando os principais achados, recomendações, planos de ação, prazos e evolução das tratativas;Assessorar as Gerências na análise dos pontos identificados, oferecendo suporte técnico para o desenvolvimento de ações corretivas e preventivas e para o aprimoramento dos controles de suas respectivas áreas;Realizar follow-up dos planos de ação decorrentes das auditorias, acompanhando prazos, responsáveis e evidências de implementação das recomendações estabelecidas;Avaliar a efetividade das ações implementadas, verificando se as causas dos problemas foram efetivamente tratadas e se os riscos identificados foram adequadamente mitigados;Assegurar que as tratativas dos apontamentos de auditoria sejam conduzidas dentro dos prazos acordados, mantendo controle sobre pendências, reincidências e situações de maior criticidade;Monitorar o cumprimento do cronograma anual de auditorias, garantindo a execução dos trabalhos previstos e o adequado reporte de eventuais desvios à gestão;Contribuir para o aprimoramento contínuo dos processos e controles da organização, disseminando boas práticas e fortalecendo uma cultura de conformidade, gestão de riscos e melhoria contínua.Requisitos e qualificaçõesFormaçãoEnsino Superior completo em Administração, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia ou áreas correlatas;Pós-graduação em Auditoria, Controladoria, Gestão de Riscos, Compliance, Governança ou áreas relacionadas será considerada um diferencial.Competências técnicasExperiência com Auditoria Interna, avaliação de controles e análise de processos;Domínio de técnicas de mapeamento e análise de processos, elaboração de macrofluxos e identificação de riscos e controles;Capacidade para estruturar e executar planos e programas de auditoria, definir escopos, conduzir testes, analisar evidências e consolidar resultados;Atuação com gestão de riscos e controles internos, utilizando referências como COSO e ISO 31000;Habilidade para elaboração de relatórios técnicos e executivos, com apresentação de achados, análises, conclusões e recomendações;Vivência na utilização de ferramentas para extração, tratamento, cruzamento e análise de dados, como Power BI e ACL;Excel em nível intermediário, incluindo recursos voltados à análise e tratamento de dados;Capacidade analítica para interpretação de dados, identificação de desvios, avaliação de causas e mensuração de riscos e impactos;Familiaridade com processos administrativos, operacionais, financeiros e contábeis, permitindo uma visão integrada dos riscos e controles da organização.Requisitos adicionaisCNH categoria B;Disponibilidade para viagens – requisito obrigatório.Competências comportamentaisVisão sistêmica e capacidade de compreender a interdependência entre processos e áreas;Raciocínio analítico e senso crítico para investigação e avaliação de situações;Organização e disciplina para condução de múltiplos trabalhos e cumprimento de cronogramas;Comunicação clara e capacidade de apresentar informações técnicas para diferentes níveis hierárquicos;Postura ética, imparcialidade e discrição no tratamento de informações;Capacidade de negociação e influência para condução das tratativas junto às áreas auditadas;Proatividade na identificação de riscos e oportunidades de melhoria;Autonomia e responsabilidade na condução dos trabalhos de auditoria.Informações adicionais👨‍⚕ Plano de saúde;🦷 Plano odontológico;🍽 Vale alimentação;💚 Seguro de vida;💚 Gympass;🏆 Meritocracia;📈 PLR (mediante atingimento de metas).⚠️ AVISO importante sobre o preenchimento completo do cadastroAnexar somente o currículo NÃO garante uma boa candidaturaÉ IMPRESCINDÍVEL, que revise seu cadastro para certificar que TODAS as informações estão corretas.

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